Workflow
包钢股份(600010) - 包钢股份2024年度内部控制审计报告
包钢股份包钢股份(SH:600010)2025-04-18 21:07

审计信息 - 审计报告编号为(2025)京会兴审字第00550218号[4] - 审计对象为包钢股份公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 审计报告日期为二〇二五年四月十七日[12] 责任界定 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[5] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[10] - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性,推测未来有效性有一定风险[7]