民德电子(300656) - 内部控制审计报告
信会师报字[2025]第 ZI10227 号 深圳市民德电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10227 号 内部控制审计报告 深圳市民德电子科技股份有限公司全体股东: 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,民德电子于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内控审计报告 第 1 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关 要求,我们审计了深圳市民德电子科技股份有限公司(以下简称"民德 电子")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其 有效性是民德电子董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有 效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行 披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错 ...