中南文化(002445) - 内部控制审计报告
审计信息 - 审计公司为中兴华会计师事务所[3] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告签章日期为2025年4月17日[8] 内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]
审计信息 - 审计公司为中兴华会计师事务所[3] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告签章日期为2025年4月17日[8] 内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]