Workflow
仕佳光子(688313) - 2024年度内部控制审计报告
688313仕佳光子(688313)2025-04-18 22:23

内部控制评价 - 致同审计认为仕佳光子2024年财务报告内部控制在重大方面有效[3][8] - 公司董事会认为评价基准日财务报告内部控制有效[15] - 评价基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[16] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占比100%[20] - 纳入评价范围单位营业收入占比100%[20] 缺陷评价标准 - 财务报告利润总额错报≥10%为重大缺陷[25] - 非财务报告直接财产损失500万及以上为重大缺陷[26] 缺陷情况 - 报告期内无财务、非财务报告内部控制缺陷[27][28][29] 未来展望 - 下一年度完善内部控制制度促进发展[29]