西安饮食(000721) - 内部控制审计报告
审计信息 - 审计报告编号为华兴审字[2025] 24014370020号[1][2] - 审计对象为西安饮食2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告出具日期为2025年4月17日[9] 内控情况 - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价[3] - 注册会计师负责发表内控审计意见并披露重大缺陷[4] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[6]
审计信息 - 审计报告编号为华兴审字[2025] 24014370020号[1][2] - 审计对象为西安饮食2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告出具日期为2025年4月17日[9] 内控情况 - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价[3] - 注册会计师负责发表内控审计意见并披露重大缺陷[4] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[6]