综艺股份(600770) - 会计师事务所对综艺股份2024年度内部控制的审计报告
财务审计 - 立信会计师事务所审计综艺股份2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4] 审计结果 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7] 其他 - 报告出具时间为2025年4月18日[10] - 涉及金额为15900.0000万元[11]
财务审计 - 立信会计师事务所审计综艺股份2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4] 审计结果 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7] 其他 - 报告出具时间为2025年4月18日[10] - 涉及金额为15900.0000万元[11]