无锡晶海(836547) - 内部控制审计报告
内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持了有效财务报告内部控制[6] 审计相关 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[2] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]
内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持了有效财务报告内部控制[6] 审计相关 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[2] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]