华谊兄弟(300027) - 监事会关于公司有关事项的审核意见
内部控制 - 公司2024年度持续改进完善内部控制体系[1] - 监事会认为公司2024年度内部控制评价报告实事求是、客观公正[1] 报告合规 - 公司2024年年度报告编制程序、内容、格式符合规定,无违规行为[2] - 公司2024年财务报告真实准确完整反映财务状况和经营成果[2] 审计意见 - 大华会计师事务所为公司2024年年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[2] 资产减值 - 2024年度计提资产减值准备事项符合规定,真实反映财务状况[3] - 2024年度计提资产减值准备事项审议程序合规,监事会同意[4]