海创药业(688302) - 2024年度内部控制审计报告
财务审计 - 审计海创药业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 报告信息 - 报告日期为2025年4月18日[12]
财务审计 - 审计海创药业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 报告信息 - 报告日期为2025年4月18日[12]