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晶盛机电(300316) - 兴业证券:关于晶盛机电2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
300316晶盛机电(300316)2025-04-18 23:03

内部控制情况 - 内部控制评价基准日,晶盛机电无财务与非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 自评价报告基准日至发出日,无影响内部控制有效性评价结论的因素[2] - 公司已建立内部控制制度和体系,重大方面保持有效财务报告内部控制[3] 法规与制度要求 - 2024年7月1日,新《公司法》及相关规定施行[3] - 2025年3月28日,证监会修改、废止部分新《公司法》配套规章等[4] - 上市公司应在2026年1月1日前完成内部监督机构调整[4] 建议与核查 - 保荐人提请公司修订内部制度,加强内部控制规范体系建设[4] - 核查意见签署于2025年4月18日[6]