长虹华意(000404) - 监事会对公司2024年度内部控制评价报告的的意见
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内控有效性评价并编制报告[1] - 评价基准日无财务与非财务报告内控重大缺陷[1] 内控工作开展 - 公司针对一般缺陷整改完善,日常检查和审计梳理体系[1][2] 监事会意见 - 监事会认为公司遵循内控原则,评价报告符合实际[2] 报告签名 - 监事何效文、柴勤、杜方敏于2025年4月19日签名[3]
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内控有效性评价并编制报告[1] - 评价基准日无财务与非财务报告内控重大缺陷[1] 内控工作开展 - 公司针对一般缺陷整改完善,日常检查和审计梳理体系[1][2] 监事会意见 - 监事会认为公司遵循内控原则,评价报告符合实际[2] 报告签名 - 监事何效文、柴勤、杜方敏于2025年4月19日签名[3]