龙利得(300883) - 关于续聘公司2025年度财务及内部控制审计机构的公告
审计机构情况 - 龙利得拟续聘立信为2025年度财务及内控审计机构,聘期一年[1] - 截至2024年末,立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名,签过证券服务审计报告注会743名[2] - 2024年立信业务收入50.01亿元,审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元[3] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务,收费8.54亿元,同行业上市公司审计客户6家[3] - 截至2024年末,立信提取职业风险基金1.66亿元,职业保险累计赔偿限额10.50亿元[3] 法律责任与处罚 - 金亚科技案中,立信对投资者损失12.29%部分承担连带责任[4] - 保千里案中,立信对保千里所负债务15%部分承担补充赔偿责任[4] - 立信近三年受刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次,涉从业人员131名[5][6] 审计项目人员 - 项目合伙人丁陈隆、签字注册会计师王婷、质量控制复核人李正宇负责龙利得审计项目[6] 会议决策 - 2025年4月17日审计委员会同意立信继续提供2025年度审计服务[9] - 同日董事会、监事会全票同意续聘立信为2025年度审计机构,聘期一年[9] 其他 - 董事会提请股东大会授权管理层与立信协商审计费用[8][9] - 聘任会计师事务所事项需股东大会审议,通过生效[9] - 备查文件含三会决议及立信资质文件[10][11]