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联合光电(300691) - 2024年度内部控制审计报告
联合光电联合光电(SZ:300691)2025-04-20 15:57

内部控制审计 - 审计联合光电公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和实施评价内部控制有效性是董事会责任[3] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内控结论 - 公司2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]