昆船智能(301311) - 2024年度内部控制审计报告
审计相关 - 致同会计师事务所审计昆船智能公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结论 - 致同会计师事务所认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8] 风险提示 - 内控有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[6]
审计相关 - 致同会计师事务所审计昆船智能公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结论 - 致同会计师事务所认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8] 风险提示 - 内控有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[6]