商络电子(300975) - 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于南京商络电子股份有限公司2024年度内部控制审计报告
财务内控 - 审计公司对商络电子2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[6] - 董事会负责建立健全及评价内控有效性[7] - 审计公司负责发表意见并披露非财内控重大缺陷[8] - 内控有风险,根据审计结果推测未来有效性有风险[9] - 商络电子于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[10]
财务内控 - 审计公司对商络电子2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[6] - 董事会负责建立健全及评价内控有效性[7] - 审计公司负责发表意见并披露非财内控重大缺陷[8] - 内控有风险,根据审计结果推测未来有效性有风险[9] - 商络电子于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[10]