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翔丰华(300890) - 2024年内部控制审计报告
翔丰华翔丰华(SZ:300890)2025-04-20 15:57

审计相关 - 众华会计师事务所对翔丰华2024年财报内控有效性审计[2] - 董事会负责内控建立实施与评价[3] - 注册会计师对财报内控发表意见并披露缺陷[4] 审计结果 - 翔丰华2024年末保持有效财报内控[6] 其他 - 审计报告于2025年4月17日发布[8]