永达股份(001239) - 内部控制审计报告
湘潭永达机械制造股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2025]19344-1 号 录 目 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台(http://acc.mo.f.gov.cn)"进行查验。 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台(http://acc.mo.f.gov.cn)"进行查验。 湘潭永达机械制造股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湘 潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"永达股份")2024年12月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是永达股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 如永达股份董事会 2024年度内部控制自我评价报告所述,永达股份于 2024年 10 月收购 了江苏金源高端装备有限公司 51 ...