新柴股份(301032) - 立信会计师事务所出具的内部控制审计报告
新柴股份新柴股份(SZ:301032)2025-04-21 16:33

审计相关 - 审计对象为新柴股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[4] 内控情况 - 内控存在固有局限和推测未来有效性的风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]