扬电科技(301012) - 公证天业会计事务所(特殊普通合伙)关于公司2024年内部控制审计报告
审计相关 - 审计公司对扬电科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责内控建立实施与评价,审计公司发表审计意见[3][4] - 内控有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 扬电科技2024年12月31日财务报告内控有效[6] - 审计报告日期为2025年4月18日[8]
审计相关 - 审计公司对扬电科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责内控建立实施与评价,审计公司发表审计意见[3][4] - 内控有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 扬电科技2024年12月31日财务报告内控有效[6] - 审计报告日期为2025年4月18日[8]