Workflow
索辰科技(688507) - 内部控制审计报告
索辰科技索辰科技(SH:688507)2025-04-21 18:05

审计相关 - 审计报告编号为中汇会审[2025]4580号[3] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 责任主体 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务重大缺陷[5]