鹭燕医药(002788) - 内部控制规则落实自查表
鹭燕医药鹭燕医药(SZ:002788)2025-04-21 18:01

投资与资金 - 2024年未进行证券和风险投资,无对外财务资助,募集资金使用完毕[2][3] 审计与监督 - 内审部门至少每季度向审计委报告并检查多项事项[2] - 审计委至少每季度开会审议内审报告并向董事会汇报[2] 投资者关系 - 活动结束两交易日内编制并刊载《记录表》[3] 信息披露与自查 - 年报等公告后5日内自查内幕人员证券买卖情况[3] - 上市10日内报备关联人信息,变化2日内更新[3] 关联交易与担保 - 独立董事等至少每季度查阅关联资金往来[4] - 明确对外担保等审批权限和程序并及时披露[4] 股东与独董 - 控股股东等签署声明承诺并备案,变更一月内完成[4] - 独立董事每年不少于十五天现场检查[4]

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