江南高纤(600527) - 江南高纤2024年度内部控制评价报告
内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] - 财务和非财务报告内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13][14] - 报告期内公司无财务报告内控缺陷,未发现非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16][17][18] - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[7]
内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] - 财务和非财务报告内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13][14] - 报告期内公司无财务报告内控缺陷,未发现非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16][17][18] - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[7]