东南网架(002135) - 内部控制审计报告
东南网架东南网架(SZ:002135)2025-04-21 19:18

内部控制相关 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]