威尔药业(603351) - 威尔药业2024年度内部控制审计报告
内部控制审计 - 信永中和审计威尔药业2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 认为公司该日在重大方面保持有效内控[7] - 出具审计报告日期为2025年4月18日[11] 责任与风险 - 威尔药业董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 内控有局限,推测未来有效性有风险[6]
内部控制审计 - 信永中和审计威尔药业2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 认为公司该日在重大方面保持有效内控[7] - 出具审计报告日期为2025年4月18日[11] 责任与风险 - 威尔药业董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 内控有局限,推测未来有效性有风险[6]