特变电工(600089) - 特变电工股份有限公司2024年度内部控制审计报告
内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 审计情况 - 信永中和会计师事务所于2025年4月20日出具审计报告[8] 金额相关 - 公司有6000万元相关金额[9]
内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 审计情况 - 信永中和会计师事务所于2025年4月20日出具审计报告[8] 金额相关 - 公司有6000万元相关金额[9]