亚联机械(001395) - 内部控制审计报告
财务审计 - 审计亚联机械公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7] 报告信息 - 报告日期为2025年4月20日[12]
财务审计 - 审计亚联机械公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7] 报告信息 - 报告日期为2025年4月20日[12]