瑞凌股份(300154) - 内部控制审计报告
内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是瑞凌股份董事会责任[2] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[3] 审计结果 - 审计公司认为瑞凌股份2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[5] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[4]
内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是瑞凌股份董事会责任[2] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[3] 审计结果 - 审计公司认为瑞凌股份2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[5] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[4]