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菲利华(300395) - 内部控制审计报告
菲利华菲利华(SZ:300395)2025-04-21 20:32

财务内控 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[3] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[5] 内控风险 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[4] - 根据审计结果推测未来内控有效性有一定风险[4]