美利信(301307) - 2024年度内部控制评价报告
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价,无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷认定标准 - 财务报告营收、利润总额、资产总额错报认定标准[6] - 非财务报告按直接损失金额与税前利润比例认定缺陷[11] 报告期情况 - 报告期内无财务、非财务报告内部控制重大或重要缺陷[14][15]
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价,无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷认定标准 - 财务报告营收、利润总额、资产总额错报认定标准[6] - 非财务报告按直接损失金额与税前利润比例认定缺陷[11] 报告期情况 - 报告期内无财务、非财务报告内部控制重大或重要缺陷[14][15]