江山股份(600389) - 江山股份:2024年度内部控制审计报告
审计相关 - 审计对象为南通江山农药化工2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结论 - 毕马威华振认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 其他 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 报告日期为2025年4月20日[12]
审计相关 - 审计对象为南通江山农药化工2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结论 - 毕马威华振认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 其他 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 报告日期为2025年4月20日[12]