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深中华A(000017) - 内部控制审计报告
深中华深中华(SZ:000017)2025-04-21 21:09

审计信息 - 审计公司为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)[1] - 审计报告编号为华兴审字[2025]24014510022号[1] - 报告日期为2025年4月18日[9] 审计对象与责任 - 审计对象为深中华2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 深中华于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7]