爱乐达(300696) - 2024年度内部控制审计报告
内部控制 - 审计爱乐达2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施内控并评价有效性是董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有不能防错和查错的可能性[6] - 爱乐达于2024年12月31日保持有效财务报告内控[7]
内部控制 - 审计爱乐达2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施内控并评价有效性是董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有不能防错和查错的可能性[6] - 爱乐达于2024年12月31日保持有效财务报告内控[7]