铜冠铜箔(301217) - 内部控制审计报告
内部控制 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[6] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[8] - 内部控制审计报告日期为2025年4月18日[11] 监管金额 - 监管信息涉及金额为8811.5万元[12]
内部控制 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[6] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[8] - 内部控制审计报告日期为2025年4月18日[11] 监管金额 - 监管信息涉及金额为8811.5万元[12]