和泰机电(001225) - 内部控制审计报告
内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务缺陷[5] 内部控制情况 - 公司在2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7] - 内控有不能防错和发现错报可能[6] - 推测未来内控有效性有一定风险[6]
内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务缺陷[5] 内部控制情况 - 公司在2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7] - 内控有不能防错和发现错报可能[6] - 推测未来内控有效性有一定风险[6]