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金埔园林(301098) - 内部控制审计报告
金埔园林金埔园林(SZ:301098)2025-04-21 21:50

审计相关 - 中兴华审计金埔园林2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 中兴华于2025年4月18日出具审计报告[8] 内控情况 - 金埔园林2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内控存在不能防错及推测未来有效性风险[6] 责任说明 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5]