恒辉安防(300952) - 2024年度内部控制审计报告
审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所,文号为信会师报字[2025]第ZA11431号[2] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 内部控制情况 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]
审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所,文号为信会师报字[2025]第ZA11431号[2] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 内部控制情况 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]