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辉丰股份(002496) - 内部控制审计报告
辉丰股份辉丰股份(SZ:002496)2025-04-21 23:06

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 信息披露 - 2024年度营业收入扣除后金额与预测有偏差,需加强信息披露[9]