三湘印象(000863) - 内部控制审计报告
内部控制相关 - 审计公司对三湘印象2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[2] - 建立健全和有效实施内部控制并评价有效性是董事会责任[3] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 内部控制有不能防止和发现错报可能性,推测未来有效性有风险[5] - 三湘印象于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]
内部控制相关 - 审计公司对三湘印象2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[2] - 建立健全和有效实施内部控制并评价有效性是董事会责任[3] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 内部控制有不能防止和发现错报可能性,推测未来有效性有风险[5] - 三湘印象于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]