华海诚科(688535) - 江苏华海诚科新材料股份有限公司内部控制审计报告
审计相关 - 审计对象为华海诚科公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 华海诚科公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 报告日期 - 报告日期为2025年4月22日[10]
审计相关 - 审计对象为华海诚科公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 华海诚科公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 报告日期 - 报告日期为2025年4月22日[10]