弘讯科技(603015) - 2024年内部控制审计报告
审计相关 - 天健会计师事务所审计弘讯科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 审计报告日期为2025年4月21日[11] 责任界定 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会的责任[6] - 注册会计师责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[8]