东华能源(002221) - 内部控制审计报告
财务内控 - 审计机构对东华能源2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 内控结论 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7] 内控风险 - 内控存在不能防错和发现错报可能性[6] - 根据审计结果推测未来有效性有一定风险[6]
财务内控 - 审计机构对东华能源2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 内控结论 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7] 内控风险 - 内控存在不能防错和发现错报可能性[6] - 根据审计结果推测未来有效性有一定风险[6]