禾昌聚合(832089) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告
审计委员会构成 - 2023年1月31日,第五届董事会审计委员会由三名委员组成,独立董事占比2/3[2] - 2024年8月20日,调整委员,独立董事占比仍为2/3[2] 审计工作安排 - 2024年召开五次会议[3] - 同意续聘容诚会计师事务所为2024年审计机构[4][14] 审计工作成果 - 审阅内部审计计划,未发现重大问题[5] - 审议多期报告,认为符合规定[6] - 认为公司内控体系规范运作[7] - 监督募集资金使用合规且披露准确[12] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职,提升公司治理水平[15]