先达股份(603086) - 内部控制报告
财务报告内控 - 审计先达股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 企业董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 先达股份于2024年12月31日保持有效财务报告内控[7]
财务报告内控 - 审计先达股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 企业董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 先达股份于2024年12月31日保持有效财务报告内控[7]