普元信息(688118) - 普元信息技术股份有限公司内部审计制度(2025年4月修订)
审计部门设置 - 公司设立审计部负责监督业务、风控等事项[3][4] - 审计部负责人任命、替换与解聘由董事会决定[7] 审计工作安排 - 审计部工作资料保存不低于十年[8] - 每季度向审计委员会报告工作[9] - 年度和半年度后提交内部审计工作报告[9] 审计监督机制 - 审计委员会监督评估内审工作,指导制度建立实施[4][7] - 董事会或审计委员会根据报告评价内控并形成报告[12] 制度实施 - 本制度自董事会决议通过之日起实施[14]