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普元信息(688118) - 众华会计师事务所(特殊普通合伙)关于普元信息技术股份有限公司2024年度内部控制审计报告
普元信息普元信息(SH:688118)2025-04-22 19:16

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] 审计职责 - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 普元信息2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] 审计事项 - 审计普元信息2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2]