百川能源(600681) - 百川能源2024年度内部控制审计报告
审计情况 - 审计公司对百川能源2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[8] 责任说明 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[5] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 其他 - 内控有局限,推测未来有效性有风险[7] - 报告日期为2025年4月22日[12]
审计情况 - 审计公司对百川能源2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[8] 责任说明 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[5] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 其他 - 内控有局限,推测未来有效性有风险[7] - 报告日期为2025年4月22日[12]