超图软件(300036) - 监事会关于公司2024年度内部控制自我评价报告的审核意见
内部控制情况 - 公司建立完善法人治理与内控制度体系[2] - 内部控制组织机构完整,设内审部门配专业人员[2] - 《2024年度内部控制自我评价报告》真实客观[2] - 公司内部控制总体有效[2] 审核信息 - 监事会审核2024年度内控自评报告[2] - 审核意见于2025年4月21日发布[3]
内部控制情况 - 公司建立完善法人治理与内控制度体系[2] - 内部控制组织机构完整,设内审部门配专业人员[2] - 《2024年度内部控制自我评价报告》真实客观[2] - 公司内部控制总体有效[2] 审核信息 - 监事会审核2024年度内控自评报告[2] - 审核意见于2025年4月21日发布[3]