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敷尔佳(301371) - 中信证券股份有限公司关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查报告
敷尔佳敷尔佳(SZ:301371)2025-04-22 19:16

内部控制评价标准 - 财务报表错报金额≥年度营收1%为重大缺陷[14] - 财务报表错报金额≥0.5%且<1%为重要缺陷[14] - 财务报表错报金额<0.5%为一般缺陷[14] - 直接财产损失≥年度营收1%为重大缺陷[17] - 直接财产损失≥0.5%且<1%为重要缺陷[18] - 直接财产损失<0.5%为一般缺陷[18] 内部控制评价结果 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[19][20] - 截至评价基准日无财务报告内控重大缺陷[22] - 截至评价基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[22] 相关机构意见 - 德皓国际认为公司2024年末保持有效财务报告内控[23] - 保荐人认为公司内控体系有效[24]