松原安全(300893) - 2024年度监事会工作报告
会议情况 - 2024年度公司召开13次监事会会议[2] - 各次监事会会议审议多项议案[2][3] 财务审计 - 天健会计师事务所对公司2024年度财务审计,出具标准无保留意见报告[6] - 2024年度财务报告真实反映财务状况和经营成果[7] 内控管理 - 2024年度开展内控检查评价,确保财务信息准确[8] - 建立完善内控制度体系,执行有效[8] - 制定制度规范募集资金管理,使用合规[8] 独立性 - 报告期内公司与股东分开,具独立经营能力[8] 未来展望 - 2025年监事会围绕目标履职,参加培训提升能力[9][10] - 2025年完善运行机制,监督公司运作与内控建设[10]