长盛轴承(300718) - 2024年度内部控制审计报告
审计相关 - 审计公司为立信会计师事务所[7] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 责任划分 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]
审计相关 - 审计公司为立信会计师事务所[7] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 责任划分 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]